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año:2021
 
unidad:AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
 
tipodocumento:REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
 

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División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local Al contestar refiérase al oficio N.° 06086 28 de abril, 2021 DFOE-DL-0571 Licenciada Ginneth Bolaños Arguedas Auditora Interna gbolanos@munipalmares.go.cr MUNICIPALIDAD DE PALMARES Estimada señora: Asunto: Se rechaza la propuesta de reforma al Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Palmares Se atiende el oficio n.° MP-DAI-047-2021 de 06 de abril de 2021, recibido en el Órgano Contralor en la misma fecha, donde solicita sea aprobado el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna (ROFAI) de la Municipalidad de Palmares, según lo establecido en los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (Lineamientos)1. Establecen los Lineamientos en su aparte 4.1, Procedimiento de Aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, que una vez aprobado por el jerarca, el auditor interno debe presentar a la Contraloría General la solicitud de aprobación respectiva, adjuntando su declaración de que lo aprobado por el jerarca cumple con la normativa aplicable2, así como una copia certificada del reglamento aprobado por el jerarca y emitida por la autoridad certificadora competente3, según las regulaciones de la institución, en el caso particular de las municipalidades, se debe 3 Oficio n.° CSC-013-2021, Certificación de Eithel Hidalgo Méndez, Secretaria Concejo Municipal de Palmares. 2 Incorporada en el oficio n.° MP-DAI-047-2021 de 06 de abril de 2021 de la Auditoría Interna de Palmares. 1 R-DC-83-2018, de 09 de julio de 2018. Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica mailto:gbolanos@munipalmares.go.cr División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarro ...
Fecha publicación: 04/05/2021
Fecha emisión: 28/04/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE PALMARES
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local Al contestar refiérase al oficio N.°05518 19 de abril, 2021 DFOE-DL-0535 Licenciado Marvin Urbina Jiménez Auditor Interno auditoriamunigolfito@gmail.com MUNICIPALIDAD DE GOLFITO Estimado señor: Asunto: Se imprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito Se atiende el oficio n.° MG-AI-040-2021, de 7 de abril de 2021, remitido a la Contraloría General, vía correo electrónico el 12 de abril de 2021, mediante el cual declara que (…) el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito aprobado mediante el Acuerdo Municipal tomado bajo la Sesión 06 de fecha 10 de febrero de 2021, Artículo 18 inciso b.- el Concejo Municipal cumple con la normativa aplicable. Además, se remite la certificación n.° CMG-SM-CERT.017, de 5 de abril de 2021, emitida por la secretaria del Concejo Municipal, correspondiente a la aprobación del Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito, del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de esa Municipalidad, acordada en la sesión ordinaria n.° 6-2021, de 10 de febrero de 2021, artículo 18, acuerdos 21 y 22; así como, dicho Reglamento. Por consiguiente, se determina el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el oficio n.° 04530 (DFOE-0418) de 24 de marzo de 2021 y se procede con el análisis del Reglamento que aquí interesa. Sobre el particular, se comunica, en el ejercicio de las competencias constitucionales y legales, y con fundamento en el artículo 23 de la Ley General de Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica mailto:jbrenes@munialvarado.go.cr http://www.cgr.go.cr/ División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para ...
Fecha publicación: 22/04/2021
Fecha emisión: 19/04/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE GOLFITO
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS


División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local Al contestar refiérase al oficio N.°04915 07 de abril, 2021 DFOE-DL-0456 Licenciada Maricruz Arce Delgado Auditora Interna m.arce@atenasmuni.go.cr aud_atenas@hotmail.com MUNICIPALIDAD DE ATENAS Estimada señora: Asunto: Se imprueba la modificación al Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Atenas Para efecto del procedimiento de aprobación de la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Atenas (ROFAI), se atiende el oficio n.° MAT-AUI-068-2021 de 12 de marzo de 2021, remitido a la Contraloría General vía correo electrónico ese mismo día. Lo anterior, según se indica, se realiza conforme con el punto 4.3 de los Lineamientos n.° R-DC-83-2018, después del análisis respectivo y la presentación de éstas al máximo jerarca institucional, en las sesiones n.os 60 de 18 de enero 2021 y 64 de 8 de febrero 2021. Al respecto, se adjuntan los siguientes documentos: 1. Copia de la certificación emitida por la secretaria del Concejo Municipal de Atenas, de 11 de agosto de 2008, en el que se indica Que en la sesión ordinaria Nº 119 celebrada el día diecinueve de noviembre del 2007, el Concejo Municipal de Atenas tomó el siguiente acuerdo: / Artículo II / 2- Se acuerda: aprobar el Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Atenas con base al criterio emanado por el Asesor Legal del Concejo, mediante el oficio ALCMA-002-2007. Se transcribe el Reglamento de organización y funciones de la auditoría interna de la Municipalidad de Atenas, con las modificaciones propuestas. Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica http://www.cgr.go.cr/ mailto:m.arc ...
Fecha publicación: 07/04/2021
Fecha emisión: 07/04/2021
Institución: MUNICIPALIDAD DE ATENAS
Emite: AREA FISC. SERV. DESARROLLO LOCAL
Tipo documental: REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS
Proceso: APROBACION DE REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDITORIAS INTERNAS